你进项转出的分录不对,你们单位是免税的,不退税吗?你看一下退税率是多少?
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
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国际物流行业,正常销项开票是9%,退税率在哪里查询
物流没有退税 借主营业务成本 贷应交税费,应交增值税,进项转出 做这一个, 然后你的进项和进项转出都分别结转到转出未交增值税就可以了
单纯的出口企业,收到增值税专用发票,借:主营业务成本/管理费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款。 等勾选认证以后,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 因为销项为0所以进项也不能抵扣,做进项税额转出 借:主营业务成本/管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 等收到进项税额的退税税款(费用类的进项税额会退吗?) 借:银行存款贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 请问老师,我做的分录对吗?不对或者更好的处理方法请告知,谢谢!不明白的地方:费用类的进项税额国家给退吗?如果不退的话是不是一直在借方的进项税额转出科目挂着?需要怎么处理?
这次分录对了嘛?哪里不对请指正
等收到进项税额的退税税款(费用类的进项税额会退吗?) 这个没看懂 什么意思
我们会收到类似差旅费的专票,入账的时候是价税分离入账的,也要做进项转出处理,做完进项转出处理以后在贷方挂着。1.以上表述对吗?2.我们的销项是0,主营业务成本对应的进项税额会退税吧?3.那么费用类的对应的进项税额可以申请退税吗?
费用类的对应的进项税额就比如说差旅费专票上的税额
有对应的内销吗?如果只有外销,没有内销的抵扣不了, 以上表述对吗? 2.我们的销项是0,主营业务成本对应的进项税额会退税吧? 不退啊 你们没有退税 你出口货物的可以 3.那么费用类的对应的进项税额可以申请退税吗? 不能