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老师,本期做出口退税但前期进项不够没有留抵税额,如何用这部分抵本期应纳增值税呢,申报又如何填写呢?

2024-10-09 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 10:12

你好,是生产企业的吗?

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快账用户2045 追问 2024-10-10 09:54

是的,老师,我们是生产企业,不好意思,昨天消息网卡的没发出去

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齐红老师 解答 2024-10-10 09:56

你好,你之前没有留底,你别申请出口退税。然后,你现在有留底的情况下,正常申报出口退税就可以的 之后出口退税申报表,它有一个应退税额。

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快账用户2045 追问 2024-10-10 09:57

老师,如果我们现在要申请出口退税,如何用出品退税额抵减当期应交增值税呢?

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:00

你抵扣勾选 填写附表二就可以打

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快账用户2045 追问 2024-10-10 10:10

老师,具体填写附表二哪一栏次呢?

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:10

附表2。第一行和第二行。

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:10

认证了之后它会自动取数的。

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你好,是生产企业的吗?
2024-10-09
你好,你把免抵退那里填写负数,再把免税这里填写上,在表二不可以抵扣那里转出进项税额这个数字
2021-02-06
本期发生额2469.86 这个,你这个只能填写本期对应进项税额*10%
2020-08-06
你好,填写增值税申报表,你账上做了收入吗?只填写增值税的,不填写出口退税。
2024-10-23
你好, 如果不抵扣税盘的增值税,您主表23行不用填写,
2020-09-09
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