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我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)

2022-10-20 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 19:21

同学你好 还是以自动读取数据为准,明天问下税务。这两个看成他们有没有另外一种解释。

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快账用户1398 追问 2022-10-20 19:24

自动读数肯定是不对的,因为存在一张发票既写本期抵扣,又写未抵扣,自相矛盾了,税局没有回复

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齐红老师 解答 2022-10-20 19:29

是的,自相矛盾。但是还等税务上回复吧。

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齐红老师 解答 2022-10-20 19:30

如果是系统的问题,应要去税局让他们给现场处理下。

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快账用户1398 追问 2022-10-20 19:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-20 19:35

不用谢,有问题再联系

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同学你好 这个你转到进项税就可以了
2022-10-21
同学你好 还是以自动读取数据为准,明天问下税务。这两个看成他们有没有另外一种解释。
2022-10-20
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
这次你你直接认证就可以的,这样子一正一负
2023-02-13
您好,我听了您的叙述,我感觉您可能是交了2次,因为已交里面体现了,然后又在应交里面体现了
2019-08-05
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