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一般纳税人当月还有留抵进项税额,本期增值税应纳税额为0,但本期发生了税控维护费的全额抵减,已填写表4税额抵减,主表23栏填写了维护费后,出现本期应纳税额是负数,结果不能申报负数的增值税,请问我现在应该怎么去申报呢?

2020-09-09 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 14:11

你好, 如果不抵扣税盘的增值税,您主表23行不用填写,

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快账用户2576 追问 2020-09-09 14:11

什么意思?

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齐红老师 解答 2020-09-09 14:13

你好, 就是您本期没有应交的增值税,您主表23行不用填写,您填写服表留底就可以了,

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齐红老师 解答 2020-09-09 14:13

您好, 您填写附表留底就可以,

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快账用户2576 追问 2020-09-09 14:23

附表四没有留底,主表是自动生成,根据附表四自动生成了,然后就是-280

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齐红老师 解答 2020-09-09 14:29

您好 ,您附表示填写期初本期280抵扣为280,实际抵扣为0,余额为280,这样就对了,主表,23行不填写,

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快账用户2576 追问 2020-09-09 14:36

这280,等本期有销售税额和进项税额,才填进去抵减吗

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快账用户2576 追问 2020-09-09 14:37

那现在不抵减,280怎么做账?如何做凭证,

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齐红老师 解答 2020-09-09 14:40

您好, 借应交税费应交增值税 贷管理费用

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快账用户2576 追问 2020-09-09 14:41

附表只能在本期发生额填写,期初填不了,我填了本期发生280,本期实际抵减0,期末余额280。保存之后去申报,申报不了,提示,本期应抵税额280应等于增值税减免申报表的本期抵减税额0

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齐红老师 解答 2020-09-09 14:44

您好, 附表按照我上面给你说的方法填写数据 都给您填写上了,您看一下 主表不填写,

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快账用户2576 追问 2020-09-09 14:45

就是按照你的步骤

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齐红老师 解答 2020-09-09 14:46

您好 我上面的步骤,期初本期和余额都给你说了,您照我那个数填写,然后主表不填写,还有什么问题吗?

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你好, 如果不抵扣税盘的增值税,您主表23行不用填写,
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