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老师,您好!请问一下邀请一个专家来酒店给员工培训,涉及到车票,酒店住宿费、餐费、会议费以及给专家的劳务费,这种应该怎么做账呢?

2024-09-30 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-30 11:28

你好,这种你可以计入到业务招待费,然后这个劳务费是需要他开发票给你入账的。

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快账用户3223 追问 2024-09-30 11:28

劳务费没有发票的哦

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齐红老师 解答 2024-09-30 11:30

你好你没有发票不能税前扣除

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快账用户3223 追问 2024-09-30 11:33

没事,只能做到招待费?培训费可以吗?

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齐红老师 解答 2024-09-30 11:37

您好,培训费也可以的。

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你好,这种你可以计入到业务招待费,然后这个劳务费是需要他开发票给你入账的。
2024-09-30
您好,主营业务成本,这是跟 我们取得收入直接相关的成本
2024-10-24
你们应该根据实际提供的服务项目(培训、住宿、餐饮等)分别开具对应的增值税专用发票给政府单位。确保发票信息准确无误,符合会计和税法规定。
2024-09-18
对的是的,你有对应的收入,属于主营业务成本。
2024-12-18
同学你好, 1、你们是培训学院,这里就需要按照合同金额确认主营业务收入 2和3和4、如果你们这边餐厅和住宿是分开利润中心核算的,那你就要将其中的餐饮收入和住宿收入分别确认到餐饮和住宿的利润中心去,同时餐饮和住宿的成本 5、账务处理: 收到培训收入时 借:银行存款等 贷:主营业务收入——餐饮,住宿等各个利润中心 借:主营业务成本——餐饮、住宿等各个成本中心 贷:库存商品、相关费用的负数等
2021-10-30
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