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老师 一张进项票大于销项票,我该怎么写凭证呢?还需要在写转出未交增值税的凭证了?(大于了就不用交税了,是不是就不用写了)那多出的部分怎么做凭证?怎么记留底的金额

2025-02-12 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-12 08:10

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 交不缴税都可以做这一个 进项大于销项了。转出未交增值税,在借方有余额表示留底税额 这样做进项销项没有余额。

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快账用户1879 追问 2025-02-12 08:19

转出未交增值税的金额写0吗

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齐红老师 解答 2025-02-12 08:22

不是 进项120 销项100 留底20 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120

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你好, 进项大于销项,不交税,不作凭证.
2021-09-13
你好,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税额) 贷:应交税费——未交增值税
2019-06-27
你好这个要看你当时拿到发票的时候是怎么做的凭证。
2025-02-12
借,利润分配、未分配利润, 贷,应交税费,应交增值税进项转出
2025-02-12
您好 请问当时收到蓝字发票分录怎么写的
2021-03-19
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