您好,永利是买电卖电,要开票给 泰鑫和中铁 借:其他应收 贷:其他业务收入 销项税 收到的电费发票是 借:其他业务成本 进项税 贷:银行 2.泰鑫借款给永利交电费这里挂往来 借:银行 贷:其他应付款
老师我现在就是不大明白这个资产负债表和利润表儿哈,就是怎么不明白呢。就是资产等于负债加所有者权益吧,这个基本的这个恒等式我懂,但是我现在看这个表儿吧。我总是感觉好像。不大会看,还不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家现在这个利润表儿它不就出现负数了吗?那你说他这利润表就是在我每个月的工作当中。我正常寄,我家的收入,正常计费用。正常登记各项的这个支出啊,主营收入啊,什么其他什么的哈。就是说它的利润表是这个我用的用友系统是不是自动合成的吗?自动就是转的结转的。那就出负数了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帐做的。就是说,只要我这个每个月的账做对了。那数也对起来了,那么它字字电脑自动结转的利润表儿。还有自自己生成的这个资产负债表,那么就都是对的,是吧。
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
税金及附加包含哪些小税种和费用
老师,企业服务合同的税收分类编码是哪个啊?
老师,我想问下,就是一个excel表,然后行数很多,一万多,我怎么快速的选中比如说一到九千的行数,也就是九千多行,一列,?哪个快捷键,怎么操作的?
税金及附加包含哪些小税种和费用
那些保险可以税前抵扣呀,公众责任心、雇主责任心、员工意外险可以吗?
人力成本怎么摊销到产品上
老师我想问一下,就是24年我多计提了工资,还有暂估的费用,现在我要怎么操作不会影响利润表
给客户提供的服务按年收费,收到客户钱计入预收款,2月收到了预收款,金额14万,2月给对方开了14万发票.由于分摊12个月是无理数(14/12),打算分摊3个月,一个月入五万收入,一个月入4万收入,一个月入5万收入,合计14万。这样2月开了14万发票怎么写分录呀,是借预收账款,贷应交税费应交增值税销项税额吗
老师,春节行政人员采购的2000元的礼品是行政人员垫付的,她报销后,公司公户转给她后,我是不是直接:借:管理费用—福利费2000,贷:银行存款2000,不用通过应付职工薪酬科目核算嘛
你好老师收据出纳开的,出纳的名字必须写吗
1.可以帮写下分录吗泰鑫直接转入永 利电表账户3000元 2.1月发生电费1529.38 3. 中铁存入永利电表1754.3
您好, 泰鑫 借:其他应收款 3000 贷:银行 永利 借:银行 3000 贷:其他应付款 2.我上面写的收入和结转成本分录(我不能复制) 3.借:银行 1754.3 贷:其他应收或应收 1754.3