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老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额

2022-01-12 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-12 12:01

您好,这个差异没问题,以后就消失了

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齐红老师 解答 2022-01-12 12:01

您好,您调整当期就没问题

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快账用户3630 追问 2022-01-12 12:03

忘补充了,这个800实际没有转给我们 这辆车是亏损过户的,相当于这个800是损失 那怎么调整当期

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齐红老师 解答 2022-01-12 12:13

您好,那您不要做分录

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快账用户3630 追问 2022-01-12 13:41

可是有发票

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快账用户3630 追问 2022-01-12 13:57

我们开了800的票出去了,因为现在二手车过户一定要去税务局开了发票才能去过户的了

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齐红老师 解答 2022-01-12 14:03

您好,借营业外支出其他应收款,借其他应收款贷应交税费应交增值税

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快账用户3630 追问 2022-01-12 14:52

这直接就做这一笔是吗?借:营业外支出800 贷:其他应收款800 没有缴税,免税了

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:01

您好,小林非常荣幸能够给您支持

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快账用户3630 追问 2022-01-12 16:29

我可以直接做 借:营业外支出800 贷:营业外收入800吗

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:35

您好,那您的分录等于没做

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