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老师我1月开了发票30万,现在2月申报发现开错了,但是我现在报税这个增值税是必须要交,那我2月红冲了1月30万发票,从新开了正确的,这样我2月还需要重新交一次这个30万的增值税吗

2025-02-12 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-12 10:43

不会的,是按季度扣除红冲后的销售额交税

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快账用户4003 追问 2025-02-12 10:44

就是说我1月那张发票现在2️申报交了那个税,2月红冲了,再开一张,到时候3月申报的时候,就不再需要交这个增值税了对吗

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齐红老师 解答 2025-02-12 10:47

是的,就是那个意思的

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相关问题讨论
不会的,是按季度扣除红冲后的销售额交税
2025-02-12
你好,30万算1月的。连续12个月比如19年3月到20年2月,19年4月到20年3月,19年5月到20年4月,以此类推
2020-10-26
你好,不用重新更正, 在4月份属于第二季度,只能在第二季度填写销售。
2024-05-15
是的,是的,是这么做的。
2023-12-13
可以申请退还,也可以在抵减以后应交的税款
2021-12-04
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