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老师客户要求多开发票金额,实际收到的钱没这么多,如何入账呢,分录怎么做

2024-09-26 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-26 13:48

你好,这个你要做的话只能先挂在帐上或者当现金收到,本身这个就属于虚开发票。

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快账用户9499 追问 2024-09-26 13:51

就是,领导要求多开几百,我不知道多出来的怎么入账,

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齐红老师 解答 2024-09-26 13:53

你好,你可以当营业外支出也行

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你好,这个你要做的话只能先挂在帐上或者当现金收到,本身这个就属于虚开发票。
2024-09-26
你好 对方多付的您记营业外收入
2020-10-17
你好 意思你们有优惠吗 你具体说下业务情况 这样好判断科目 。 业务实际发生的金额 是跟开票一致的不?
2020-08-26
你好,可以放到营业外收入里面。
2021-02-03
你好!对于这种情况,可以这样做账: 借:银行存款 30元(实际收到的款项) 贷:应交税费-应交增值税(按规定比例计算) 贷:主营业务收入 18元(实际服务费用) 贷:其他业务收入 12元(多收的手续费部分) 这样既清晰又符合会计处理规范。
2024-10-26
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