需要先完成24年度汇算,才会带出亏损
我们这边有个公司,物业公司最近几年年年亏损,但是老会计走之前让我按营业收入的0.05计算利润总额缴纳税款,这马上到年底了预计今年盈利,我这边要不要按正常的数据进行纳税申报?
公司之前在代理记账那里,企业所得税报的没有问题。财务报表都是0申报,19年开始财务报表申报了,但是初始数据不对,2021年第四季度公司经营盈利,把近五年所得税亏损10万弥补了。但是资产负债表未分配利润只有-7.9万。财务年报该如何报送,是否可以直接调整未分配利润?如何处理才没有税务风险?
老师在填所得税季度申报,我们本季度盈利的情况下,减弥补以前年度亏损数据为什么带不过来,我们去年亏损的,企业在上海
公司近几年的报表上近利润是正数,但每年弥补以前年度亏损后利润都是负的不交所得税,那每年是以财务报表上的净利润为基准要计提10%盈余公积金么?还是以应纳税所得额为基准,不需要再计提盈余公积了?有具体文件依据么?
您 好,请问汇算清缴,A106000企业所得税弥补亏损明细表这里23年的数据不应该是A100000年度申报表里的应纳税所得额33639.4才对,为什么我这里会是我调增的数据93000?
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
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好的,谢谢老师,那这个2024年的汇算清缴需要到税务大厅办理还是说可以自己登录税务系统自己操作
可以自己登录税务系统自己操作
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
老师,就是我自己登录税务系统先把2024年的报了,然后再接着报这个2025年的季报,这样子可以吗
是的,你的理解是对的。
现在遇上了不懂的问题,不知道在哪里弄
电子税务局首页,提示内容没有24年度汇算要申报 ?