成本比收入高,按常理,是不合适的
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师,比如:建筑企业去年暂估了100万的成本,借:工程施工–预提成本 100,贷:应付账款–暂估100,结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ,发票在1、2、3月分几次收到,应该怎样冲回
老师,基本是有收入了才会付成本款,但是收入和成本没那么配比着结转,有时候付成本款少就结转成本低,有时候付的多结转多,但都没有超过收入,这样合理不?如果想按比例结转,付的成本款应该先过度入到哪个科目比较好?之前做的还用调整吗?
请问老师,建筑工程每次结算可以只确认收入和成本,但不将工程结算和工程成本对冲,等项目竣工时一次性结转对冲吗?
老师,我们公司是PPP项目,成本都在在建工程里,有笔收入和成本填的是一个金额,这样对吗
老师您好2025年的课程下载下来之后,到明年还能听吗?
我们借给别人的借款,建帐起初记在哪里
辅助费用分配,代数分配法,尾插怎么办,
一般纳税人,公司卖掉固定资产-车辆,如何开具发票
我1月15日计提了5000元的工资,4月份才发放,实际只发放了4000元,我这个月在发放后,把多计提的工资冲回1000元,这样的话,冲回的这1000元,就会影响4月份的成本是吧?
老师,我们公司这个月只有进项税,还用结转吗?怎么结转?
资产负债表的长期待摊费用和待摊费用的区别在哪里?
1月报12月下发11月的工资 其他应收款个人部分 应交税费 应交个人所得税 都是11月份的吗 缴纳社保 借其他应收款是11月还是10月的? 不理解都是哪个月的数?
老师,什么情况下会产生下面的分录? 借:其他应收款 贷:在途物资
员工工作4天,发了1000元,未签劳动合同,已劝退,个税是申报劳务报酬吗?
那亏损不是成本比收入高么
还会有费用,也会导致出现亏损
那亏损就是成本比收入高吧
亏损是利润为负数,利润=收入-成本 -费用
亏损不是成本比收入高
比如收入100 成本98 费用3 这样是亏损、。还比如这个季度没收入,但成本90,费用是3,那这样是成本比收入低是合理吧
没收入,就不用结转成本
那报表要填营业成本啊
按利润表上的数据填写。利润表营业成本为0,就填写0
不是结转成本,就是入了营业成本
那我们有成本为什么要填0
不合常理,没有收入,哪来成本
就是干的项目年底给钱,公司才开发票,但正常有项目的成本啊
不确认收入,就不要确认成本
那我付出的那些款,怎么入科目呢
可继续入在建工程
老师,我现在问的是个普通小规模企业,这种没收入但有成本,成本怎么入账
可先入预付账款科目
那就是什么时候开票确定收入,在把预付账款科目调到营业成本里
那我之前年度都直接入营业成本了,税务局会查吗,这个怎么处理
先入预付账款的二级科目写什么呀
先入预付账款-某某公司