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老师,基本是有收入了才会付成本款,但是收入和成本没那么配比着结转,有时候付成本款少就结转成本低,有时候付的多结转多,但都没有超过收入,这样合理不?如果想按比例结转,付的成本款应该先过度入到哪个科目比较好?之前做的还用调整吗?

2022-12-24 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-24 19:20

不合理 需要匹配 你没有付款暂估一个的 支付的多了借预付账款贷银行 摊销借主营业务成本贷预付账款 之前的别调整的 以后按这个来

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不合理 需要匹配 你没有付款暂估一个的 支付的多了借预付账款贷银行 摊销借主营业务成本贷预付账款 之前的别调整的 以后按这个来
2022-12-24
你好,如果你是一次支付了好几个月的,借预付账款贷银行放款,然后有收入的时候,你才能结转到主营业务成本,借银行放款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷预付账款。收入和成本需要配比的,而且你这个收入不能小于成本
2022-12-24
我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司,我们付租赁费(有发票才付款的)的款项是直接入主营业务成本里可以吗? 有收入吗 没有收入不能直接坐主营业务成本 还是需要通过哪个科目过度一下,再结转成本,之前我都是直接入主营业务成本了,合理吗? 当月收入做了就可以 还有就是有时候又主营业务收入了,但是我们没有往外付成本款,暂估成本药怎么做比较合理,我直接做的借主营业务成本,贷应付账款-暂估,是不不太好,应该如何暂估 可以 暂估这个就可以
2022-12-24
你好,工程类企业一般是按完工进度百分比法确认收入和成本的。
2020-09-22
有发票吗?有发票直接做,如果没有发票的话暂估。
2024-07-15
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