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已经开票给客户,客户因为产品质量问题扣了一部分款,实际收到的钱和开票金额对不上,这种怎么做账务处理呢?会计分录怎么做呢?

2022-11-12 18:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-12 18:12

学员你好,这种情况需要给客户开红票,红冲这部分税和收入

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快账用户5043 追问 2022-11-12 18:18

老师你好,如果客户不愿意开票给我们红冲,我们能怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-11-12 18:31

那就只能走坏账核销了

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快账用户5043 追问 2022-11-12 18:32

老师,那坏账核销会计分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-11-12 18:43

借*坏账准备 贷*应收账款

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相关问题讨论
学员你好,这种情况需要给客户开红票,红冲这部分税和收入
2022-11-12
你好,同学。 如果说质量扣款的话,他应该是要开红字发票给你,就相当于是按照扣款后的金额来入账。
2022-11-12
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 营业外支出 贷:应收账款
2022-11-12
你好,你们开销售折让的负数发票,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-05-31
你好,扣款的部分开红字发票,红冲收入。
2023-11-09
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