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已经开票给客户,客户由于产品质量扣除了一部分货款,实际收到的钱和开票金额不符合,但是客户不愿意开红冲发票给我们,我们需要怎么做账呢?会计分录是什么?

2022-11-12 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-12 18:29

同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 营业外支出 贷:应收账款

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同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 营业外支出 贷:应收账款
2022-11-12
你好,同学。 如果说质量扣款的话,他应该是要开红字发票给你,就相当于是按照扣款后的金额来入账。
2022-11-12
学员你好,这种情况需要给客户开红票,红冲这部分税和收入
2022-11-12
这个开红字发票开800就可以,是普通发票话,这个直接跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。 金额改-800或者是这个全额开-1000重新开蓝字开800之前那个1000蓝字收回发票
2020-09-28
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
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