这种需要区分情况来定,如果补贴款是直接与销售额挂钩的,那么这部分是冲减对应的进项税金并给代理商开具对应的红字发票冲减销售额,如果不是与销售额挂钩的只能视同是销售费用,需要对方给贵公司开具对应的发票。
我们开给对方发票9万元,对方付货款是支付了8万元,扣了1万元质保金,请问老师这个分录怎么写
老师,我们的代理商搞推广活动我们会给予一定的补贴,现在对方说这笔补贴用来抵他们的货款,发票已经开过来。就是假如他们订货10万元,补贴款是3万,然后他们已经开了3万元的推广发票给我们,本来这3万元要付给他们,但他们说拿来抵货款,那就是他们订的这批货再付7万元就可以,我们该怎么进行账务处理
老师,公司是总代理商,我们的二级代理商销售产品或者做推广活动我们要给予补贴。现在的问题是好几家二级代理商说补贴款就不用付给他们了,拿来抵货款,就是假如补贴是2万元,他们订5万元货,那么他们只需再付3万给我们就行,请问我该怎么进行账务处理?
朴老师,有个问题是这样的,我们的二级代理商销售物品或者推广活动我们会给补贴,但有些二级代理说不需要把款付给他们,拿来抵货款就行,23年就有这种情况,A二级代理商补贴款有5万,他们订货30万,所以实际支付25万过来,我们给了30万货。当时我们是按30万发票开给他们,但感觉好像不对,现在发现这个问题该怎么调整呢?
老师,我们给某代理商补贴款,对方用于抵扣货款。就是假如对方订货3万元,补贴款是1万元,对方只需付2万元,但当时对方补贴款并没有开发票给我们,然后我们是按三万元给他们开了发票,请问这个该怎么调?
出口免抵退申报撤销后如何重新申报
对方转账受到监管,用支付宝转账给我过了24小时还没到账
老师,如果股东的老婆,快到退休年龄了,一直没买社保,但发着工资,能发全年一次性奖金吗
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
是跟销售有关的,我们现在也可以开一张红冲发票是吗?开了也要给到对方吗
还是我们直接冲就行
需要给到对方的,最好的是你们在对方订货3万元,补贴款是1万元,对方只需付2万元,这个发票中直接体现销售折让1万元,但是你是已经开了也给到对方了,所以你这个就开这张发票对应的红字发票
或者我现在叫对方补开一张补贴发票给我们可以吗
对方给你开补贴的发票那就是你们视同销售费用处理方式。你可以测算一下哪种方式税费会少一些。
关键他拿来抵货的这些物品有免税的和有税的,比如这三万元的货,2万是免税的,一万是13个点的税,那我直接开折扣发票怎么开?
需要知道对应的补贴这部分的货物是免税还是不免税的?
没有特别指定是免税的还是有税的,这1万元补贴直接拿来抵货了
这个需要区分的啊,不然税务局会视同这部分直接对应的就是免税部分的抵货,不能扣减增值税销项了, 如果你们没法区分,确实还是做销售费用处理更为便捷。
好的,还有一种类似的,就是代理商维修机器会由激励费,然后年底统一结算,有几万的,也有十几万的,然后有些代理商他们也说是拿来抵货款,这个货呢也是一样,有免税的和有税的。假如某代理商激励费是15万,订货40万,拿货后这个我是要叫他们开什么发票给我们?或者他们拿货后我应该怎么开发票?
这个激励费对应的是维修机器?那是相当于本来应该是贵公司负责维修机器的,但是代理商代为维修了而产生的吗?
也不是,就是代理商从我公司拿了机器过去销售,同时机器出现什么故障客户拿到他们那里维修,我们会根据他的维修质量给予他们核算激励费
就是他们销售机器,客户以后使用的过程中有故障拿到他们那里维修,都会有相应的激励费
是在保修期内的才给吗?就是要搞清楚,这到底是你们给对方单纯的奖励还是说本来是你们应该承担的成本,因为对方代为承担了,所以才给这笔钱
跟保修期无关,就是单纯的激励,就是让代理商更好的服务客户给的激励费
如果是单纯的激励,这部分也是要计入支付的销售费用里
那对方要开什么发票给我们呢?技术服务发票吗?还是?
对方开服务费的发票
直接服务发票就行吗?前面不用加什么内容吗
嗯,开服务类的发票就可以,可以加上贵公司行业类型服务最适合,比如说:如果是提供的信息技术(IT)、业务流程外包、这类的,可以开现代服务*服务业发票