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请问 公司外购了60盒子月饼,用来给客户送礼和给员工的福利,有收到专票,应该如何做账务处理呀

2024-09-03 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-03 14:36

你好!这个你送礼的话,计入库存商品,然后视同销售处理 可以抵扣。 借库存商品,应交税费-应交增值税-0进项税额,贷银行存款等 然后借销售费用-业务招待费,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 供公司用的,借管理费用-福利费,贷库存商品,应交税费-应交增值税=进项税额转出

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你好!这个你送礼的话,计入库存商品,然后视同销售处理 可以抵扣。 借库存商品,应交税费-应交增值税-0进项税额,贷银行存款等 然后借销售费用-业务招待费,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 供公司用的,借管理费用-福利费,贷库存商品,应交税费-应交增值税=进项税额转出
2024-09-03
您好 专票不能抵扣进项 价税合计计入成本费用 勾选平台做勾选不抵扣操作
2024-09-05
同学,你好 需要分开处理 借:管理费用-福利费 管理费用-招待费 贷:银行存款
2024-09-05
你好,给员工的是需要交个税 这个不抵扣进项就可以了
2024-09-12
你好!这个借预付账款,贷银行存款 以后拿到后,再做借销售费用-业务招待费,福利费,贷预付账款
2024-08-28
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