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请问金属加工厂的公司,采购月饼,支付的月饼定金和月饼采购应该如何做账务处理呀? 月饼用于员工和客户。

2024-08-28 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-28 10:02

你好!这个借预付账款,贷银行存款 以后拿到后,再做借销售费用-业务招待费,福利费,贷预付账款

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快账用户4686 追问 2024-08-28 10:03

有专票的

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快账用户4686 追问 2024-08-28 10:04

我们是26号支付了1000的定金,27号支付了尾款,票还没给我们开,我们还没拿到货 应该如何做账务处理呀

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齐红老师 解答 2024-08-28 10:07

你好!这个你都可以计入预付账款 这2笔都计入借预付账款,贷银行存款

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快账用户4686 追问 2024-08-28 10:11

收到发票的时候如何做账务处理呀 不要进福利费嘛

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齐红老师 解答 2024-08-28 10:12

你好!公司员工的计入福利费

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快账用户4686 追问 2024-08-28 10:25

就是收到票的时候做 借 销售费用 员工福利 应交税费 进项税 贷 预付账款吗?

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齐红老师 解答 2024-08-28 10:27

你好!这个不能抵扣进项了

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快账用户4686 追问 2024-08-28 10:32

为啥 不能抵扣进项呀

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齐红老师 解答 2024-08-28 10:34

你好!用于员工福利的,不能抵扣

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相关问题讨论
你好!这个借预付账款,贷银行存款 以后拿到后,再做借销售费用-业务招待费,福利费,贷预付账款
2024-08-28
你好,给员工的是需要交个税 这个不抵扣进项就可以了
2024-09-12
你好!这个你送礼的话,计入库存商品,然后视同销售处理 可以抵扣。 借库存商品,应交税费-应交增值税-0进项税额,贷银行存款等 然后借销售费用-业务招待费,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 供公司用的,借管理费用-福利费,贷库存商品,应交税费-应交增值税=进项税额转出
2024-09-03
您好 专票不能抵扣进项 价税合计计入成本费用 勾选平台做勾选不抵扣操作
2024-09-05
同学,你好 需要分开处理 借:管理费用-福利费 管理费用-招待费 贷:银行存款
2024-09-05
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