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请问 公司外购了60盒子月饼(一共花了7626元,其中有1000元是送给客户的,剩下的给员工作为福利),用来给客户送礼和给员工的福利,有收到专票,请问应该如何做账务处理呀 需要分开的账务处理

2024-09-05 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-05 11:00

同学,你好 需要分开处理 借:管理费用-福利费 管理费用-招待费 贷:银行存款

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快账用户6354 追问 2024-09-05 11:03

票不能用嘛

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齐红老师 解答 2024-09-05 11:04

同学,你好 可以使用

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快账用户6354 追问 2024-09-05 11:06

如何使用呢?

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齐红老师 解答 2024-09-05 11:07

同学,你好 就是正常使用,但是不能抵扣

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快账用户6354 追问 2024-09-05 11:08

可以都做在业务招待费里面吗 需要提供哪些附件证明吗?

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齐红老师 解答 2024-09-05 11:10

同学,你好 可以都做在业务招待费里面,直接做,后附发票就行

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同学,你好 需要分开处理 借:管理费用-福利费 管理费用-招待费 贷:银行存款
2024-09-05
您好 专票不能抵扣进项 价税合计计入成本费用 勾选平台做勾选不抵扣操作
2024-09-05
你好!这个你送礼的话,计入库存商品,然后视同销售处理 可以抵扣。 借库存商品,应交税费-应交增值税-0进项税额,贷银行存款等 然后借销售费用-业务招待费,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 供公司用的,借管理费用-福利费,贷库存商品,应交税费-应交增值税=进项税额转出
2024-09-03
你好,给员工的是需要交个税 这个不抵扣进项就可以了
2024-09-12
同学你好,建议收钱借银行存款贷应付账款买粽子付款借应付账款贷银行存款
2024-06-21
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