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老师你好,我写分录的时候,转给加盟商的业绩收入,是借 销售费用--佣金。但是有好几个加盟商 我想给他们区分开,后面该怎么加上名字?在哪里加?

2024-08-27 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-27 10:35

你好!这个你可以借销售费用-佣金-A企业

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快账用户5746 追问 2024-08-27 10:37

好的 直接在佣金后面写就可以了是吧?谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-27 10:38

你好!是的,就是这样了

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你好!这个你可以借销售费用-佣金-A企业
2024-08-27
如果银行转账选项中没有 “佣金”,可以考虑以下用途描述: 一、业务相关描述 “加盟商业务结算款”:比较笼统地表明是与加盟商业务往来的结算款项。 “加盟商业绩奖励金”:突出这笔钱是基于加盟商的业绩表现给予的奖励性质款项。 “加盟商销售业绩分成款”:说明是对加盟商销售业绩的一种分成支付。 二、往来款项描述 “加盟商应得款项支付”:不明确具体用途,但表明是加盟商应得的资金支付。 “加盟商合作结算款”:强调是与加盟商合作过程中的结算支付
2024-09-20
同学你好 做分红的分录就可以
2022-04-12
您好,最好是调整交易价格,这样在发票体现,双方都没有额外税负
2021-12-26
你好这个辅料 你生产加工 :借生产成本-辅料费或者制造费用-辅料费 贷银行存款  就看是生产几种 ; 如果生产几种的话先计入制造费用归集 。再进行分摊 到生产成本去 。 收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时: 确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 记得在备查簿中将受托加工物资注销
2021-03-31
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