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老师,旅游公司,提供旅游服务同时,为地接社提供了会议服务,收到会议服务费10万多,这个会议服务可以递减一些成本吗,比如买材料办公用品设备等

2025-03-13 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 08:48

可以的抵减会议发生的成本

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快账用户9602 追问 2025-03-13 09:03

递减后再单独缴税吗老师

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齐红老师 解答 2025-03-13 09:06

增值税不可以抵减的,因为那个是会议服务,不是旅游服务

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快账用户9602 追问 2025-03-13 09:18

我们是旅游业,是差额征税。那这个会议服务费收入票我们是开普票,也可以递减会议发生成本吗老师

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快账用户9602 追问 2025-03-13 09:19

但是您在上面说可以递减会议发生的成本,说的是那个税

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齐红老师 解答 2025-03-13 09:22

抵减成本说的是所得税,开会议服务不能差额征收

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快账用户9602 追问 2025-03-13 09:47

老师麻烦您给查一下国务院第691号文第10条和财税2016  36号附件1的第27条文,说可以进项税抵扣

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快账用户9602 追问 2025-03-13 09:47

但是我查不到,麻烦您给查一下

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齐红老师 解答 2025-03-13 09:50

进项税是可以抵扣,但是不是差额征收哈。旅游服务的税目才可以开差额征收

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快账用户9602 追问 2025-03-13 09:59

那老师我们旅游业是差额征税。但是我们开的会议服务费就是说不管是开给客人的专票或者普票,取得的办公用品等的成本票是专票的话就可以抵扣这个会议费进项税是吧。

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齐红老师 解答 2025-03-13 10:01

意思是那个会议服务只能按一般计税,取得进项可以勾选抵扣,不是差额抵扣

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快账用户9602 追问 2025-03-13 10:03

勾选抵扣,那我开给客户的是不是得开专票

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快账用户9602 追问 2025-03-13 10:04

开出去的会议服务和我收到的为这次会议提供办公用品等材料成本票都得是专票,才可以勾选抵扣吧

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齐红老师 解答 2025-03-13 10:06

是的,就是那样子的

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快账用户9602 追问 2025-03-13 10:08

那我是旅游公司,增值税可以两种抵扣啊。旅游业务的是差额抵扣。会议服务是勾选抵扣

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齐红老师 解答 2025-03-13 10:10

是的,就是那样子的意思

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快账用户9602 追问 2025-03-13 10:18

那老师,房租啥的专票都可以抵扣是吗

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齐红老师 解答 2025-03-13 10:23

旅游服务的差额征税,只是在计算销售额时扣除了部分费用,仍然适用一般计税方法,除了扣除的差额部分不得抵扣进项税,其他的进项税额仍然可以抵扣。

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快账用户9602 追问 2025-03-13 10:25

知道了老师

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快账用户9602 追问 2025-03-13 10:26

谢谢谢谢您

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齐红老师 解答 2025-03-13 10:26

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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