你好,这个要看一下你的申报表。
某纳税人提供应税服务的起征点为20000元,某个体工商户(小规模纳税人)本月取得交通运输服务收入20001元(含税),该个体工商户本月是否需要缴纳增值税?若缴纳应缴纳多少增值税?若不缴纳请说明原因。某纳税人提供应税服务的起征点为20000元,某个体工商户(小规模纳税人)本月取得交通运输服务收入20001元(含税),该个体工商户本月是否需要缴纳增值税?若缴纳应缴纳多少增值税?若不缴纳请说明原因。某纳税人提供应税服务的起征点为20000元,某个体工商户(小规模纳税人)本月取得交通运输服务收入20001元(含税),该个体工商户本月是否需要缴纳增值税?若缴纳应缴纳多少增值税?若不缴纳请说明原因。
老师,你好!请问收入673万元,利润总额93万,现在还需要多少成本心费用,可以不交企业所得税?已经缴纳了0.78万元的企业所得税
老师,你好!请问收入673万元,利润总额93万,现在还需要多少成本心费用,可以不交企业所得税?已经缴纳了0.78万元的企业所得税
老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
个体户缴纳经营个人所得税怎么交,比如二季度收入261156.41元,成本174534.65,那么利润总额是收入-费用=86621.76元,增值税及附加税是免税, 但是经营个人所得税利润总额86621.76元,要交多少税,属于查账征收。
老师,销售成本结转后有必要附什么凭证吗?
营业外支出中含原材料非正常损失60万,其中原材料运输费用占10%,会计未做进项税额转出,城建附加教育费合计12%,请问会计利润调整如何处理
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评
老师,我有个问题,比如我这个月卖酒卖了100瓶,碎了10瓶,我做收入只做了90瓶,退客户钱退了10瓶的钱,那我做成本的时候应该要把这10瓶的退款从收里减掉吧?内账
营业外收入要交税吗老师小规模
老师:生产制造企业,月末制造费用是不是应结转到生产成本中去?
老师,办公室租金发票,直接计入了管理费用-房屋租赁费,这科目对吗?还是管理费用-租金科目?
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评
老师,申报出租房产时,今年2月增加了一户出租户1000平方米,之前是4150.32平方米,4150.32租期是到今年25.5月截止,我2月从价信息把面积加了变成5150.32平方米,,,然后申报从租时面积填了1000平方米,跳出来提示从租从价同时期不一致,是不是我把从价那边的面积也得改为1000平方米,而不是5150.32平方米。
老师,在电子税务局怎么加主办税人,请截图发一下
你把你的申报表发来看一下。