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老师。我想问个问题,7月份增值税上期留底税额是42676.3,8月份也没有销项发票,进项发票,法人问我,8月份还能开多少销项发票,进项发票,怎么算

2024-08-16 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-16 14:55

你可以开具的发票金额=42676.3/0.13*1.13

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快账用户2073 追问 2024-08-16 15:00

那需要购进多少进项发票

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齐红老师 解答 2024-08-16 15:02

后边你取得多少进项就可以开多少销项税

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快账用户2073 追问 2024-08-16 15:14

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-08-16 15:15

不客气,祝你工作顺利!

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你可以开具的发票金额=42676.3/0.13*1.13
2024-08-16
销售金额*税率➕123654.8-18458.6-546236.8)/销售金额=增值税税负 根据这个公式来假设你的增值税税负是2%,那就是 销售额=546236.8+18458.6-123654.8)/(税率减2%)
2024-08-22
你好,可以根据你的增值税税负来的,123005.36减,12720.81-895462.3-进项税额)/不含税的销售额=税负 要求这个进项税额就行。
2024-08-22
七月不用交,还有留抵哦 计算7月份需要缴纳的增值税:销项税额 -(留抵税额 %2B 进项税额)
2024-07-25
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你这个留底的是不是有误? 你开出去的发票是几个点
2024-08-21
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