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老师,我想问个问题,7月份上期留底税额895462 .3,8月份实际开具发票税额是123005.36,8月份进项税额是12720.81,8月份还能开出多少发票不用交增值税?谢谢

2024-08-22 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-22 17:10

你好,可以根据你的增值税税负来的,123005.36减,12720.81-895462.3-进项税额)/不含税的销售额=税负 要求这个进项税额就行。

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你好,可以根据你的增值税税负来的,123005.36减,12720.81-895462.3-进项税额)/不含税的销售额=税负 要求这个进项税额就行。
2024-08-22
销售金额*税率➕123654.8-18458.6-546236.8)/销售金额=增值税税负 根据这个公式来假设你的增值税税负是2%,那就是 销售额=546236.8+18458.6-123654.8)/(税率减2%)
2024-08-22
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你这个留底的是不是有误? 你开出去的发票是几个点
2024-08-21
你可以开具的发票金额=42676.3/0.13*1.13
2024-08-16
七月不用交,还有留抵哦 计算7月份需要缴纳的增值税:销项税额 -(留抵税额 %2B 进项税额)
2024-07-25
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