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你好,老师,我想问下,7月份增值税留底税额是1123449.85,8月份销项税额是69335.64,进项税额是12720.81,8月份还能开出多少发票不用交增值税

2024-08-21 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-21 13:35

你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你这个留底的是不是有误? 你开出去的发票是几个点

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快账用户2798 追问 2024-08-21 13:46

9个点专票

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齐红老师 解答 2024-08-21 13:48

你好!你还能开的金额是1066835.02/0.09

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快账用户2798 追问 2024-08-21 14:04

只除以0.09,不还乘以1.09吗

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齐红老师 解答 2024-08-21 14:07

你好你如果是计算不含税价格就不用再乘以了,你如果算含税价格就要乘以

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你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你这个留底的是不是有误? 你开出去的发票是几个点
2024-08-21
你好,可以根据你的增值税税负来的,123005.36减,12720.81-895462.3-进项税额)/不含税的销售额=税负 要求这个进项税额就行。
2024-08-22
销售金额*税率➕123654.8-18458.6-546236.8)/销售金额=增值税税负 根据这个公式来假设你的增值税税负是2%,那就是 销售额=546236.8+18458.6-123654.8)/(税率减2%)
2024-08-22
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税。大于0才交税
2024-10-23
你好,这个月不用勾选发票,你都不需要交税,你的销项这个税额固定了是吗?
2024-09-13
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