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你好,老师,我想问个问题,上季度财务报表。期末留底税额是42676.3,7月份取得发票进项税额是11906.35,7月份开具发票销项税额是24770.64,法人问我,这个月还开多少进项发票,不用交增值税,这怎么算,谢谢老师给讲解下

2024-07-25 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-25 11:34

七月不用交,还有留抵哦 计算7月份需要缴纳的增值税:销项税额 -(留抵税额 %2B 进项税额)

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快账用户6225 追问 2024-07-25 11:39

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-25 11:40

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七月不用交,还有留抵哦 计算7月份需要缴纳的增值税:销项税额 -(留抵税额 %2B 进项税额)
2024-07-25
销售金额*税率➕123654.8-18458.6-546236.8)/销售金额=增值税税负 根据这个公式来假设你的增值税税负是2%,那就是 销售额=546236.8+18458.6-123654.8)/(税率减2%)
2024-08-22
你好,可以根据你的增值税税负来的,123005.36减,12720.81-895462.3-进项税额)/不含税的销售额=税负 要求这个进项税额就行。
2024-08-22
你可以开具的发票金额=42676.3/0.13*1.13
2024-08-16
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你这个留底的是不是有误? 你开出去的发票是几个点
2024-08-21
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