不好意思,我刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题不好退。
老师,您好,想咨询一下您我们是一般纳税人,服务行业,做技术咨询服务的,然后我们的成本也是服务费,可以抵扣的,想咨询一下您收到服务费专票且认证了怎么做账务处理?我当月收入小于成本又怎么做呢?
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢,前期收到学费时是计入的提供服务收入
老师,您好,公司现在有一项法律咨询服务业务,根据这个业务招了加盟商,收取了加盟费或代理费,然后我们给他们提供技术服务,就是把我们业务如何做复制性的教给对方,这种情况我们收入的费用应该按照加盟费开票还是按照技术服务开票呀
老师您好我们是一般纳税人 主营设计研发服务费,但是分为两种情况,大多数是先收款再进行研发,第二种就是相反,那先收款的话当月缺人收入成本还没有发生无法确认呀 是要先暂估吗
老师您好,企业是一般纳税人,7月收到一笔研发服务费收入,我们是先收款开票后面再提供服务,这种情况怎么做账务处理呀
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样,该怎么查原因?
老师资产负债表里应交税费有金额,都包括什么费用呢
老师,请教一下,今年年终奖一月份发放了一笔,二月份又发了一笔,可以把2月发的一笔合并放在报税期1月去申报吗?
老师您好,有实物问题想请教一下
老师,公司汇钱给供应商,然后又被退回了,这要做分录吗?
我收到一张修建房子的发票金额为10万 款未付 入账分录应该是 借:在建工程10万 贷:应付款 10万 对吗? 其次付款的时候是 借:应付款6万 贷:银行存款6万 因为只付了6万,但是我之前是有12万的专门针对这个项目的专项款进来 是不是在支付的时候同时就要冲6万的专项应付款?分录为 借转项应付6万 贷:主营业务成本 6万? 请问这样对吗
老师我还是有些疑问,和对方签订借款合同这个可能有点行不通,对方不会同意,那我们是只能缴税了吗?还有其他办法吗
你好,你已经开了发票,没法做借款的。
那如果没有进项票就只能缴税了是吗
对的对的,需要正常交税。
那如果8月份收到成本票呢老师,是只能以后月份进行抵扣了是吗
对的是的,是这个意思的。
意思就是比如7月有销项没有进项就得正常纳税,加入7月份没有成本票但是有几笔费用的进项票,水费和房租还有办公用品可以低吗老师
可以的,可以抵扣的。
好的老师,最后一个问题是不是费用发票只要是对方开专票,都可以抵进项是这么理解的吗老师
生产办公用的可以的,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务这些不可以的。