你好 借主营业务成本 进项税贷银行存款 。 你收入应该是大于成本的。 你们核算不对吧
老师您好,我想咨询一下增值税预缴表里的扣除金额怎么理解?还有就是表里的预征项目没有符合我们的,我们是做技术服务的,是直接在下面添加信息技术服务还是直接填在建筑服务那一行里?
老师,您好,想咨询一下您我们是一般纳税人,服务行业,做技术咨询服务的,然后我们的成本也是服务费,可以抵扣的,想咨询一下您收到服务费专票且认证了怎么做账务处理?我当月收入小于成本又怎么做呢?
老师,您好,12月我们支付了为期三年的咨询费60万,并已经收到发票。但是咨询服务还没发生,如果想每个月结转费用,那12月怎么做账务处理?
您好老师 请教下 我们做软件的给对方开具技术服务费发票,然后我收到的成本发票也是技术服务费 ,我有点想不通,这怎么解释呢
你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
我的意思是比如当月是没有收入或者收入是10万,而当月收到的已经认证的成本票是15万,要怎么做账,因为成本票有的时候回的不那么及时,本来上个月应该收到成本票了,但是对方要下月才开,所以上月没成本就只能多缴税了,那这个月成本票收到了这个月又没那么多收入且成本票都认证了要怎么进行账务处理
你好 你没有回来 。你自己暂估成本先做到当期里面就行了。 暂估来做账 收到发票冲暂估分录 在按发票做一遍即可。