你收到钱的时候,借银行存款,贷预收账款,挂着这个就可以的,对方没了消费,不用做收入,如果对方消费了之后,你再借于收预收账款, 贷提供服务收入。
老师,我们这边是新型集体办公办幼儿园,我们想送一些年货给所有教职工过年(比如油米、糖果等),请问我们应该怎么做呢,应该入什么科目呢,有没有规定不能超过多少钱呢。 因为我刚接触财务的东西,而且又是幼儿园的财务,所以不太懂。 这种的话是不是一般都是由工会账户出的呢?因为我来的这个幼儿园刚成立一年,期间又变了法人,所以工会的账户到现在都还没有办理成功。现在能不能在幼儿园的公账出这笔钱,然后说明是工会的支出,到时候工会账户办理成功后再做处理呢。或者要怎么处理
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢,前期收到学费时是计入的提供服务收入
老师 幼儿园的,比如4月学生200人,每人学费800元,应收160000元,实收150000元,原因是3月结束后有部分学生有请假,请假的这种情况学费退费分为两种,一种是从4月学费里面少交直接抵扣4000,另外一部分这生要求退费,就要实际退到家长账户上6000,那么我这个退费率应该如何核算呢,是按实收进来的钱算还是应收进来的钱算
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
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这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
主要是收到钱的时候全部做了收入,因为不知道一 些幼儿后面是些什么情况,有的小孩后面会因生病了,或者其他原因了,一段 时间来上不课,所以不知道怎么做清楚些,退费嘛就是很明显的冲收入就行,抵扣的这种怎么做清晰呢
你是按月收费的吗?你收到钱先别做收入,你月底的时候再做收入,而且如果人家是不是有没上完的。
有些是按学期收费的,他抵的有可能不是这一个月的
你更应该挂预收账款,借银行存款,贷预收账款,然后你按月再确认收入,你不要收到了钱就确认收入。
我们当月还有一张退费表,里面有退到对方银行的账户,也有留抵下个月的,那针对这笔分录应该怎么做呢
借银行存款 贷预收账款,还是你收到的这一个,你要退回的不用做,你什么时间退回,借预收账款在银行放款再退给他。
那这预收账款不平呀,当月算出来需要抵扣到下月的不用做吗
不平很正常的,那在贷方有余额,不就是提前收了人家的钱,这个可以有余额的。
好的,谢谢,老师 有些线下版的财务软件 上面的过账是什么意思呀
过账指的是编制会计的分录以后,再把经济的业务记录到账户上的这个过程。
假如不过账的话是不是经济业务记录不到账户上去呢,那像报表是不是就读取不到这个数据呀
对的是的,是这个意思。
老师 学堂有关于金蝶KIS云.专业版财务软件的讲解操作吗
你好,你在实操里面搜一下的有软件,但是我不清楚有没有你这个。