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老师好,1月的时候支付了房租 当时是 借:其他-房租 贷:银行 按月摊销 借:管理-房租 贷:其他-房租 7月发票开过来了 是不是只要把发票 附在 1月 支付房租的凭证后面就可以了,这么操作有没有问题

2024-07-19 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-19 10:54

您好,这个是可以这样操作的,这个没问题的哈

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快账用户2925 追问 2024-07-19 10:55

发票日期是 7月的 这个没问题吧

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齐红老师 解答 2024-07-19 10:55

对的,这个是7月的话没问题的

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快账用户2925 追问 2024-07-19 10:56

7月的发票 放到1月的凭证里面 是可以的 对吧 老师

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齐红老师 解答 2024-07-19 10:57

对的,因为是没跨年,所以没事的

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快账用户2925 追问 2024-07-19 10:58

老师,要是跨年的话 又该怎么处理了 比如是23年11月付的房租 24年7月收到的发票

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齐红老师 解答 2024-07-19 10:59

那就只能汇算的时候,11月  12月这俩月调增

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快账用户2925 追问 2024-07-19 11:10

老师,我看了下 23年11月支付房租 23年11-12月没有摊销,24年做了一笔 借:未分配利润 23年11-12月的摊销额 贷:其他-房租 后面就正常 从24年1月 借:管理-房租 贷:其他-房租 有没有什么问题

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齐红老师 解答 2024-07-19 11:17

这个的话是没有问问题的,这个可以这样的哈

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快账用户2925 追问 2024-07-19 11:18

这样的话 汇缴就不用再把23年11-12 给调增了 对吧

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快账用户2925 追问 2024-07-19 11:19

相当于 账面上已经做了 利润的减少 表上不用处理了 是这个意思吧

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齐红老师 解答 2024-07-19 11:19

嗯对,这样的话汇算清缴,那俩月就不用了

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快账用户2925 追问 2024-07-19 11:20

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-19 11:20

不客气的,麻烦给一个五星好评吧谢谢

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您好,这个是可以这样操作的,这个没问题的哈
2024-07-19
就那样做的,不管是否有发票,都要做费用摊销
2024-02-27
你好,学员,4月份开始摊销的 借:管理费用_房租 贷:其他应付款 (房租金额除以6)
2022-03-20
你好; 是的。 借:管理费用 贷:应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的; 没有发票就记得汇算调整处理的
2022-04-15
您好,1.是的,2.可以的,1-3月时我们每月先计提这个房租更合理,权责发生制,不要管这个发票什么时候来。
2024-12-30
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