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上个月已经支付货款 结转成本 收到发票怎么做账

2024-07-13 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-13 15:11

你好,我需要与你确认一下,你上个月是按暂估入账处理吗? 

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快账用户6736 追问 2024-07-13 15:57

做了入账也结转了成本

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齐红老师 解答 2024-07-13 16:10

你好,需要把暂估的分录红冲,然后根据发票再做相应分录 

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你好,我需要与你确认一下,你上个月是按暂估入账处理吗? 
2024-07-13
你好,红字冲减暂估的,然后再按照发票重新做。
2025-01-03
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 后边正常领用存货结转
2024-04-08
同学,你好 之前的暂估分录红冲,按照收到的发票重新做账
2023-08-12
需要 完整的,我给你写一下的, 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品,借主营业务成本负数, 然后再做发票的借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款。对方企业 借主营业务成本,贷库存商品。
2025-01-03
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