你好,我需要与你确认一下,你上个月是按暂估入账处理吗?
老师,上个月货款已支付,货已经收到,但发票没收到,请问怎么写分录?
上月现金支付的货款,有收到发票,我把分录做成了借:原材料,应交税费 贷:应付账款 上月已经支付现金,这个月怎么改。
上月预付货款5万,然后入库4.9万也结转成本,本月收到发票才3万,这个账上怎么做?
上个月款已支付,本月发票未收到。我如果做暂估入账该怎么写会计分录,然后怎么结转成本?
上个月已经支付货款 结转成本 收到发票怎么做账
个人所得税信息验证未通过啥意思
买卖合同的印花税数据是买和卖的合计数嘛
A选项为什么属债务免除?
老师,你好!想问一下,主营业务成本是不是不能在贷方?比如盘盈商品100,就是借:库存商品100 主营业务成本也是在借方-100,用的是用友软件。
为什么我做账库存商品不减少,我有卖出商品,库存商品我应该怎么做凭证,结转时候会减少库存
会计怎么核对开出去的银行承兑汇票?
客户转错款项,原路返回了,这笔流水怎么做账,会计分录
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
老师:1个老板,既有公司,还有2个个体户,他的个税是要汇算3家的吗?
单位有员工已经离职了,在3月直接工资一次性结算给他了2万,按照备用金的方式走的账,借:其他应收款,贷:银行存款,财务这边想后面4、5、6,月按计提工资把这个冲掉,工资按6000计提,实际发放时不发,冲这个其他应收款,计提工资我会啊,是借管理费用,贷应付职工薪酬,但他说的冲是怎么个冲法?
做了入账也结转了成本
你好,需要把暂估的分录红冲,然后根据发票再做相应分录