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上月预付货款5万,然后入库4.9万也结转成本,本月收到发票才3万,这个账上怎么做?

2023-08-12 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-12 11:41

同学,你好 之前的暂估分录红冲,按照收到的发票重新做账

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快账用户8079 追问 2023-08-12 11:58

那个预付款多出来的就挂在账上?

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齐红老师 解答 2023-08-12 12:05

同学,你好 挂在账上的

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快账用户8079 追问 2023-08-12 12:09

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-12 12:09

不客气,回答满意请5星好评,谢谢

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同学,你好 之前的暂估分录红冲,按照收到的发票重新做账
2023-08-12
你好,一般企业暂估入账的本月已经发生的成本是可以结转成本的,下月不需要冲减成本,有差额的话可以进行调整。
2022-10-20
对的,是的,需要这么做的。
2022-10-20
你好,红字冲减暂估的,然后再按照发票重新做。
2025-01-03
你好,是的,这个可以的,可以借: 应交税费---进项税额 贷:应付账款---某某公司 贷应付账款---暂估入库 负数,这个更好,
2021-07-08
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