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您好,老师,我想问下,上个月发票还没有收回,又出货了,做暂估入库,借:库存a 5万,库存b 3万 贷:预付a 5万,应付b 3万,那本月收到了发票,是不是直接冲红就行了?

2021-02-20 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-20 13:46

你好   收到发票的话 没有差异的话   直接把发票附凭证后面去就行了。   不用去红冲了。 如果你做了二级科目暂估明细的。 就红冲下载重新按发票做一遍 

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快账用户2961 追问 2021-02-20 13:48

如果是跨年的话,也是不是这么的操作?

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齐红老师 解答 2021-02-20 13:49

你好   是的。跨年了汇算之前取得合理的发票 就直接附发票就行了。   

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你好   收到发票的话 没有差异的话   直接把发票附凭证后面去就行了。   不用去红冲了。 如果你做了二级科目暂估明细的。 就红冲下载重新按发票做一遍 
2021-02-20
对的,暂估就是这么。。做账的
2022-04-12
同学你好 这样就可以的
2021-06-01
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
对的,是的,需要这么做的。
2022-10-20
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