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老师您好!九月我公司购进的商品货到发票未到,商品数量是3000个,不含税金额是9万,我做了暂估 借:库存商品9万 贷:应付账款~暂估入账9万 十月初我做了冲销,月末欠的发票和十月本月购进的货物发票一同收到,冲的分录是 借:库存商品 -9万 贷:应付账款~暂估入账 -9万 收到发票时的分录(包括上月欠的九万和本月的三万) 借:库存商品12万 进项税9%1.08万 贷:应付账款~xx公司13.08万 老师我主要想问的是库存商品台账是不是得做一个负数冲一下数量和购进时的成本呢?请老师指点一下

2020-12-10 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-10 10:37

是的,是的,是的,你要是之前那个台账做暂估那个对应购入,那这个需要冲掉重新做,冲一下数量和购进时的成本 是的,之后按发票做那个购入台账

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是的,是的,是的,你要是之前那个台账做暂估那个对应购入,那这个需要冲掉重新做,冲一下数量和购进时的成本 是的,之后按发票做那个购入台账
2020-12-10
对的,是的,需要这么做的。
2022-10-20
你好,一般企业暂估入账的本月已经发生的成本是可以结转成本的,下月不需要冲减成本,有差额的话可以进行调整。
2022-10-20
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
同学你好 这样就可以的
2021-06-01
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