你好,单位是一般计税,13%的税率。
老师,我们公司2021年买了一辆二手车,收到的是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税的,现在把这辆车买了该按什么缴纳 增值税
老师,我们公司2021年买了一辆二手车,收到的是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税的,现在把这辆车买了该按什么缴纳 增值税
老师,我们公司出售了一辆二手车,我们是一般纳税人,当时买进来的二手车不能抵扣进项,是二手车市场给我们开具的发票,我们是21年买进来的,现在缴纳增值税按多少缴纳
老师单位是一般纳税人销售二手车辆,购入的时候3%的进项专用发票按3%抵扣的进项税,现在卖了要按多少来申报增值税
老师,我们是一般纳税人,2016年购买了一辆二手车,取得二手车销售统一发票,没有抵扣进项,现在销售这辆车,增值税税率应该按照13%,还是按照3%减按2%缴纳呐
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
这个不能按3%减按2%吗
销售使用过的固定资产不是有这个优惠政策吗?
是的,你不符合要求的,2013年之前买来的是简易计税
我们公司是按照简易方法计税的,所以当时没有抵扣
这样也要按照13%计税吗?
你好那就按照3%来减,按2%。
嗯嗯好的
不用客气,工作愉快。
这个基础是要有取得增值税专用发票吗?
和你取得的什么发票没有关系。
嗯嗯,好的谢谢
不用客气,工作愉快。