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老师单位是一般纳税人销售二手车辆,购入的时候3%的进项专用发票按3%抵扣的进项税,现在卖了要按多少来申报增值税

2023-11-13 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-13 09:19

一般纳税人按照13%计算申报增值税。

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快账用户6565 追问 2023-11-13 09:20

我进项抵扣的时候是按3抵扣的呀也要按13申报吗

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快账用户6565 追问 2023-11-13 09:21

就是我购入的时候人家给我开的是3%的专票

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齐红老师 解答 2023-11-13 09:25

你好,现在咱销售。是按13%计算税款申报的。 然后咱申报当期有进项还可以抵扣。

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快账用户6565 追问 2023-11-13 09:29

好的,我是4月份销售的,现在税务局要求申报,我是在电子税务局增值税哪里申报吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 09:33

你好 在5月所属期的 增值税申报表里填写申报

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快账用户6565 追问 2023-11-13 09:33

老师那就变更一下五月份的增值税申报表吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 09:33

你好 是的 可能更正申报的 

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快账用户6565 追问 2023-11-13 09:48

老师我现在这种情况税表咋样填写

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齐红老师 解答 2023-11-13 09:51

填写,你不含增值税的销售额到增值税表一里面。 对应13税率货物的那一行。

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齐红老师 解答 2023-11-13 09:51

这个我是指单位销售他自己使用过的这个车辆这样填写。我们单位要不是专门销售二手车的,就是这样填写。

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一般纳税人按照13%计算申报增值税。
2023-11-13
你好,单位是一般计税,13%的税率。
2024-07-12
你好, 出售二手车可以按简易计税增值税税率0.5%
2024-06-05
您好,我们是13%哦,不适用0.5% 从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,减按0.5%征收率征收增值税。二手车经销商应当开具二手车销售统一发票,如果购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。所以,如果该公司是二手车经销商,则可以适用按0.5%征收率征收增值税,否则不适用。
2024-06-05
您好,这个是按照3%的税率缴纳的
2023-09-07
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