一般纳税人按照13%计算申报增值税。
您好,我公司是一般纳税人,现在想要处理公司的一辆车,购入的时候已经抵扣进项税了,往外开的话按13%税率开票呢还是按销售旧物减按2%开票呢? 是开增值税专票还是开二手车发票?
老师,我们公司出售了一辆二手车,我们是一般纳税人,当时买进来的二手车不能抵扣进项,是二手车市场给我们开具的发票,我们是21年买进来的,现在缴纳增值税按多少缴纳
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
老师单位是一般纳税人销售二手车辆,购入的时候3%的进项专用发票按3%抵扣的进项税,现在卖了要按多少来申报增值税
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
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我进项抵扣的时候是按3抵扣的呀也要按13申报吗
就是我购入的时候人家给我开的是3%的专票
你好,现在咱销售。是按13%计算税款申报的。 然后咱申报当期有进项还可以抵扣。
好的,我是4月份销售的,现在税务局要求申报,我是在电子税务局增值税哪里申报吗
你好 在5月所属期的 增值税申报表里填写申报
老师那就变更一下五月份的增值税申报表吗
你好 是的 可能更正申报的
老师我现在这种情况税表咋样填写
填写,你不含增值税的销售额到增值税表一里面。 对应13税率货物的那一行。
这个我是指单位销售他自己使用过的这个车辆这样填写。我们单位要不是专门销售二手车的,就是这样填写。