朋友您好,对不起,刚才在吃饭 电子税务局,选择【税务数字账户】。里 面有全电发票查询,选择一个期间或开具发票单位的名称或税号,可以查红字发票了。
老师,请问怎么在电子税务局查看别的公司给我们公司开的发票
老师,我们开给对方的发票,已经抵扣了,发票又给税务局了,拿不回来了,现在让我们做红冲,我们怎么做才能做红冲,在发票不给我们的情况
老师您好,我们公司2月份开了农产品收购发票,其中给一个人开了1000万,现在被税务局监控到,要求我们红冲这个人的一千万发票,我当时做了进项税,后来粮食卖出去又给对方公司开了销售专票。我现在不知道该怎么操作,如果红冲我的进项税就没有了,那我要交很多的税,如果不红冲,税务局罚款,最后还是要整改。老师,你看有没有其他方法
老师,我们有家客户22年开过来的发票,因对方开票不正规,被税务局查到,在2024年把发票红冲了,那我们公司怎么做账,如果拿到重开的发票又该怎么开票
@廖君老师,老师,在吗?那我们如果有取得的发票被红冲了,那么我们在电子税务局怎么看出来呢?别的老师别回答
老师开日用品发票大类怎么选?
甲公司开具小麦农产品收购发票,则免税,如20万公斤小麦,单价2.42元/公斤,总价484000元,那么据收购发票如何做会计分录?
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,单位费用报销的发票有三种格式,需要都保存电子档的吗?
你好,题目是这么说的,在设备使用后第四年预计进行一次改良,估计改良支出80万元分两年平均摊销。使用后第四年,为什么支出会发生在第五年和第六年年末呢。为什么不是在第四年和第五年年末呢
老师,小规模没有进项发票怎么记账,实际是老板帮朋友开的小额,账务处理怎么弄发票是肯定回不,不做成本么?还是随便做了年报时候再调整?
齐老师,你好,我们公司现在有个情况,客户要我们生产一个产品,这个产品要开模,于是我们和客户协商模具费由客户出,等达到一定的业务量,我们返还模具费,然后我们去找供应商,和供应商签订了一份模具合同,我们付钱给供应商,采购到一定量,供应商返还我们模具费,这种复杂的业务票要怎么处理,会计分录该怎么做
老师,我们是商贸公司卖水果的,当时在农户手里收的15019斤苹果,卖了13448斤,损耗1571斤,这1571斤做成本可以不,金额2906元,目前是在去年12月已经做成本里了,但损耗这2906元没有单独做账,这个怎么补,补到今年1月份或者3月份可以吗?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向银行贷款产生的利息就可以不填数据了
还是没懂老师
哦哦,您查询时把供应商的名称输入,就能查到他开给我们全部的发票,包含红字发票
老师,当月开进来一张负数一张正数,别人开给我们的,我不用做账了吧
对对,一正一负的,我们不用做账了
那六月红冲五月的一张,怎么做账?
您好,把5月的那个分录红冲在6月就可以了
啥意思?没有懂?
您好,5月的发票已经入账了,6月红冲了,就把5月那个分录红冲
五月分录红冲,然后六月还做吗?比如我136000的一台车六月,那六月咋做账呢?
好的,5月 借:库存商品 进项税 贷:应付 36000 6月发票红冲了 借:库存商品(负) 进项税 (负) 贷:应付 -36000
老师,为啥客户要跟我们公司签订代购合同,没懂
您好,就是上个问题我们讨论的形式挂靠了,车辆是我们公司的,
就是实质上车还是客户的只是挂靠我们公司,我们买了,算我们的固定资产核算,车还是给客户了,对吗?
您好,是的,客户不挂靠时,这个车还是要过户给客户的
啥叫过户给客户老师
您好,现在这个车主(行驶证是我们公司)过户后车主就是客户了,看行驶证
老师,我们公司开给别人的现代服务其他现代服务,怎么做分录?
您好,借:其他应收款 贷:其他业务收入 销项税