你好,同学,借库存商品9100 应交税费——应交增值税(进项)900 贷银行存款10000
老师好,内账如购票票点为含税金额10个点,对方开票不含税为10000(税率9%)我们内账处理为借:工程施工10000应交增值税一进项税900.贷:银行存款10900.对方扣了1090元,返回9810.分录应怎作,谢老师赐教,谢谢!
购买农产品数据1000公斤,单价10元。可以抵扣金额为900元。 我的分录: 借:库存商品-xx 10000 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10900 还是: 借:库存商品-xx 9100 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10000 还有就是快账里边的辅助核算应该怎样填写????
公司采用简易计税方式开具增值税发票,拿到的的进项不能抵扣,如果购买保险含税金额10000,税金600,做账是 借:管理费用10000 贷:银行存款10000吗? 还是: 借:管理费用-9400 应交税费-增值税-进项额 600 贷:银行存款-10000
老师,取得自产自销农产品免税发票,票面金额10000元,可以计算抵扣增值税,会计分录: 借原材料~苗木9100 借应交税费~增值税~进账税额900 贷银行存款10000 这样写会计分录对吗?
11月底报表应交税费是负数,因为进项发票比销项发票多,以前收到进项发票就做进了进项税额,12月如果收到进项发票暂时不抵扣,那么我12月购进货物不含税价格是10000,进项税额1300 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 11300 还是: 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 11300
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!