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老师好,内账如购票票点为含税金额10个点,对方开票不含税为10000(税率9%)我们内账处理为借:工程施工10000应交增值税一进项税900.贷:银行存款10900.对方扣了1090元,返回9810.分录应怎作,谢老师赐教,谢谢!

2020-09-03 22:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 22:59

咋会有返回是不是虚开发票?

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齐红老师 解答 2020-09-03 23:00

内账是按实际做成本和费用

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齐红老师 解答 2020-09-03 23:00

这个虚开发票不做内账

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齐红老师 解答 2020-09-03 23:00

借工程施工-9810借银行

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快账用户4461 追问 2020-09-03 23:16

票点也是一种费用,返回9810,票点费1090怎样做分录呀?

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齐红老师 解答 2020-09-04 05:49

这个工程工程施工包括了,

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咋会有返回是不是虚开发票?
2020-09-03
同学您好,您这是属于自己私下协商的是吗
2021-01-06
你好   你们实际工程款的金额   是你原来做账的金额  46170%2B6000元是吗 ; 那你 就还做账:借工程施工 -租赁费  贷 银行存款 6000   你这个6000元还得开票给你们  
2021-08-04
你进项转出的分录不对,你们单位是免税的,不退税吗?你看一下退税率是多少?
2023-05-20
54.76应转入未交增值税科目,属于需要进行缴纳的税额
2021-04-13
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