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老师,2021年收到一张发票,是增值税专用发票,已经认证抵扣了。是维修费,今年对方公司被查到已经倒闭没有交税,税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣,让我调整2021年企业所得税申报表,这个怎么调整呢

2024-06-21 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-21 14:26

同学,你好 更正申报表,费用减少

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快账用户3686 追问 2024-06-21 14:35

老师,没有年度汇算清缴那个表

老师,没有年度汇算清缴那个表
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齐红老师 解答 2024-06-21 14:36

同学,你好 那你要去大厅更正

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快账用户3686 追问 2024-06-21 14:37

那我可以把这笔费用调整到2024年,纳税调增,可以吗?

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齐红老师 解答 2024-06-21 14:38

同学,你好 税务局同意才可以

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相关问题讨论
同学,你好 更正申报表,费用减少
2024-06-21
学员你好,已经认证的税额做进项税额转出,这个金额如果不大直接调整当期的费用,不在调整21年费用了,因为对方会在当年给你开红票 金额大需要调整2021年已经汇算清缴的企业所得税,补交所得税有滞纳金,金额大报告也得调整的
2022-11-05
先更正21年的财务报表,然后再重新汇算
2022-12-23
你好,那你填入附表二,进项税额转出。
2024-10-21
你好同学 那就就按照你的调整情况,把相应的处理情况说明一下,有个结论
2023-11-01
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