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老师,您好。我们公司收到的一张专票,对方跑路了,之前税务局已经让我们进项税转出了,现在收到税务局通知,确认所得税扣除情况,我们打算今年年报的时候调增,请问图中的表格怎么填?

老师,您好。我们公司收到的一张专票,对方跑路了,之前税务局已经让我们进项税转出了,现在收到税务局通知,确认所得税扣除情况,我们打算今年年报的时候调增,请问图中的表格怎么填?
2022-03-15 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-15 11:08

同学你好 这个就是纳税调整明细表调增

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同学你好 这个就是纳税调整明细表调增
2022-03-15
同学你好 你选择不可以扣除,不符合规定就可以
2022-03-15
同学,你好 更正申报表,费用减少
2024-06-21
你好!对于之前错误抵扣的进项税额,需要在下一期的增值税申报时进行调整。具体操作是在增值税纳税申报表中的“转出项目”填写相应的税额。至于滞纳金的计算,通常是按照税额的日滞纳金率计算,具体比例和计算方法可以参考当地的相关税务规定。建议登录电子税务局系统查看具体操作流程,或直接咨询负责的税务机关。
2024-10-29
你好,那你填入附表二,进项税额转出。
2024-10-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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