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老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?

2022-12-23 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-23 16:39

先更正21年的财务报表,然后再重新汇算

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快账用户7966 追问 2022-12-23 16:43

财务报表是在哪里更正呢?

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齐红老师 解答 2022-12-23 16:45

在汇算清缴的系统中更正

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快账用户7966 追问 2022-12-23 16:46

A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)是在这张表更正 吗?

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快账用户7966 追问 2022-12-23 16:49

是不是修改这个数据就可以了?

是不是修改这个数据就可以了?
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齐红老师 解答 2022-12-23 16:49

是的,就是在这里边更正

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快账用户7966 追问 2022-12-23 16:50

我把进项转出的金额加上这笔6万,然后保存申报就可以了吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 16:54

还要更正申报你的年度财务报表

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快账用户7966 追问 2022-12-23 16:57

年度财务报表在哪里更正申报呢?第一次接触这个不知道在哪里修改,老师麻烦你说得具体一点

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齐红老师 解答 2022-12-23 16:57

先查询到年度报表,然后再更正

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快账用户7966 追问 2022-12-23 17:05

是在电子税务局里查询的吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 17:06

是的,就是在电子税务局里查询

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快账用户7966 追问 2022-12-23 17:16

还是没有找到,老师可以说一下路径吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 17:17

没找到就只有去大厅更正了

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快账用户7966 追问 2022-12-23 17:18

哦哦,好的。谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-12-23 17:21

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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