同学你好! 根据国家税务总局的相关规定,零申报是指一般纳税人的纳税申报既无销项税额也无进项税额,应纳税额为零的情况。如果您的企业每个月都进行了增值税申报,但是有进项税额留底导致应纳税额为0,这种情况通常不被视为零申报,因为您有进项税额的存在。不过,具体是否算作零申报,还需依据当地税务机关的具体执行标准和解释。 如果存在应申报而未申报的税款,及时进行更正申报是非常重要的,以避免影响纳税信用评价。即使应纳税额为零,只要正确地进行了申报,并且有合理的留底进项税额,通常不会被认为是违反规定的零申报,也不会触发不能评为A级的相关指标。不过,为了确保合规,建议咨询当地税务机关或专业税务顾问,以获取更准确的指导
2、A注册会计师负责审计X公司2017年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下:(1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;(2)X公司应收甲公司3笔货款,账龄分别为5个月、15个月和38个月。2017年12月收到甲公司偿还的2017年7月份产生的部分货款后,X公司直接抵减了“3年以上”账龄组的应收账款余额。A注册会计师认为该情况不影响应收账款余额,从而不构成错报;(3)A注册会计师没有将2017年末账龄为“2-3年”的应收账款纳入函证范围,并在审计工作底稿中说明了未函证的原因是这部分应收账款与2016年末账龄为“1-2年”的应收账款相比没有任何变化。(4)A注册会计师基于应收账款违反存在认定必然引起营业收入违反发生认定这一关系,要求项目组成员根据应收账款违反存在认定的金额和相关税率推算出营业收入违反发生认定的发生额,一并建议X公司调整;(5)X公司2017年末以应收丙公司的货款向某银行办理了贴现。项目组成员检查后确认了X公司进行了正确的
15一般纳税人销售下列自产货物,可以选择按照3%征收率计算增值税的有)。A县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力B.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。C.以外购的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(含黏土实心.砖、瓦)D.用动物的血液或组织制成的生物制品E.以水泥为原料生产的水泥混凝土16.根据增值税相关法律法规规定,下列免征增值税的有()。A.企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为B.个人从事金融商品转让业务C.寺院举办文化宗教活动的门票收入D.单位为员工提供的班车服务17下列关于房地产开发企业中的小规模纳税人征收管理的表述,正确的有()。A房地产开发企业中的小规模纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税B,小规模纳税人应在取得预收款的当月纳税电报或主管税务机关核定的纳税期限向主管税务机关预缴税款C.小规模纳税人向其他个人销售自行开发的房地产项目,应开具增值税普通发票D,小规模纳税人销售自行开发的房地产项目,其2016年4月30日前收取并已回主管税务机关申报缴纳营业税的预收款
老师,你好,公司收到了一个这个短信是什么意思?【石家庄市税务局】[河北硕聪商贸有限公司],您好,经对您2024年度纳税信用数据扫描,发现您已经连续2个月或累计5个月零申报,可能即将出现以下情况:010104.评价年度内非正常原因增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报的。为不影响您明年纳税信用级别,石家庄市税务局特提醒您进行核实,如发现问题请及时修复或更正相应纳税行为。如需咨询,请联系主管税务机关。0311-860【河北税务】
【石家庄市税务局】[河北硕聪商贸有限公司],您好,经对您2024年度纳税信用数据扫描,发现您已经连续2个月或累计5个月零申报,可能即将出现以下情况:010104.评价年度内非正常原因增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报的。为不影响您明年纳税信用级别,石家庄市税务局特提醒您进行核实,如发现问题请及时修复或更正相应纳税行为。如需咨询,请联系主管税务机关。0311-860【河北税务】你好,问下这是什么意思?
根据纳税信用管理相关规定,非正常原因一个评价年度内增值税连续3个月或者累计6个月零申报、负申报的,不能评为A级。如您前期存在应申报未申报税款的,请及时更正,可避免触发该指标。 每个月都报增值税了,但是进项有留底,应纳税额是0,这种也算0申报吗?
这个月出口退税金额小,有张24年的出口退不了税要转内销,红冲后变成这个月出口销售额这项是负数,增值税申报表上是否可以申报负数?
公司注册资金为100万,股东一占80%,股东二占20%,股东一已经汇入100万,现在减资至100万
老师您好,24年6月份,我们给一个金融公司打了40万,当时不知道是什么钱,就按照财务费用入账的,借:财务费用40万,贷:银行存款40万,后来从24年7月份开始,金融公司每个月给我们开5万左右的票,一直到今天为止,也只开了35万的票给我们(由于24年后半年我们一直不需要交税,所以这笔业务一直没有做处理),这个业务涉及到汇算清缴吗?我该怎么操作呢?是在24年账务里去处理呢,还是在25年处理呢?
公司内账,货款到银行1万元,这1万元到时候要退回给客户的,我现在收到这1万元,要怎么做分录!
老师您好 请问我们是劳务派遣公司 开的票有扣除额 这个怎么做分录
老师,请问我们公司想要买地或者买房,对方给我们开票是几个税点
公司欠股东个法人的钱,计入其他应付款了,还能债转股吗已经是法人和股东了
公司银行公户开户许可证是税局那边提供开的,还是银行开的呢?
请问老师,公司帮客户做一个广告制作的业务。税率是3%我们这边业务员只能提供普票作为成本没有进项发票。
A公司取得3000元,B公司取得7000元,在B公司交512.52,求个税和社保的缴纳公式、过程及答案