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去年12月份,多计提一笔印花税,借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 ,要冲回,怎么写分录

2024-06-11 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 09:28

同学,你好 借:应交税费-印花税 贷:以前年度损益调整

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快账用户7093 追问 2024-06-11 09:29

我们采用的是小企业会计准则,科目没有以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2024-06-11 09:30

同学,你好 借:应交税费-印花税 贷:利润分配——未分配利润

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同学,你好 借:应交税费-印花税 贷:以前年度损益调整
2024-06-11
借应交税费,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 
2021-03-20
借以前年度损益调整贷应交税费印花税。
2022-02-09
同学,你好 不要紧的
2025-02-12
同学,你好 借:应交税费一印花税 -1000  贷:税金及附加一印花税 -1000
2023-01-30
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