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老师,去年的会计多计提了印花税,这个月我怎么冲回来呢?原来是这样记 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税

2021-02-05 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-05 16:56

你好!借:以前年度损益调整 贷:应交税费-印花税红字冲差额就可以

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你好!借:以前年度损益调整 贷:应交税费-印花税红字冲差额就可以
2021-02-05
同学,你好 借:应交税费-印花税 贷:以前年度损益调整
2024-06-11
你好,你做了相反的分录,税金及附加红冲了,所以它是一个复数。
2024-01-17
您好 可以把原来的红冲 然后重新计提 也可以补计提7角
2024-06-25
借应交税费贷利润分配,未分配利润汇算清缴、调增。
2024-05-11
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