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上年多计提的印花税这年怎么处理?计提的分录是 借:应交税费一印花税 1000 贷:税金及附加一印花税 1000

2023-01-30 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 19:07

同学,你好 借:应交税费一印花税 -1000  贷:税金及附加一印花税 -1000

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快账用户3419 追问 2023-01-30 19:10

直接红字冲销吗,不用入以前年度损益调整跟利润分配科目吗

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齐红老师 解答 2023-01-30 19:10

同学,你好 这个金额比较小

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快账用户3419 追问 2023-01-30 19:11

如果需要的话怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2023-01-30 19:12

同学,你好 借:以前年度损益调整1000 贷:应交税费一印花税 1000

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快账用户3419 追问 2023-01-30 19:14

结转的话分录是 借:利润分配一未分配利润1000 贷:以前年度损益调整 1000

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齐红老师 解答 2023-01-30 19:15

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 借:应交税费一印花税 -1000  贷:税金及附加一印花税 -1000
2023-01-30
同学,你好 借:应交税费-印花税 贷:以前年度损益调整
2024-06-11
你好,你的计提分录是正确的
2021-01-06
借以前年度损益调整贷应交税费印花税。
2022-02-09
做损益结转时,转到本年利润了
2023-02-11
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