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请问老师,我在年底计提了一笔印花税,是替项目计提的,分录为 “借:税金及附加; 贷:应交税费——印花税” 2024年初交了这笔印花税,分录为 “借:应交税费——印花税 贷:银行存款” 现在别人把这笔印花税钱又打给我们了,请问我该怎么写详细分录呢?

2024-01-23 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-23 16:31

借:银行存款 贷:其他应收款——XX

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快账用户4944 追问 2024-01-23 16:32

那这个其他应收款和什么对冲呢

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齐红老师 解答 2024-01-23 16:44

同学不挂往来 借银行存款 贷营业外收入

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快账用户4944 追问 2024-01-23 17:13

这是我们交了,对方又还给我们了,老师,你看下我最开始写的内容

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齐红老师 解答 2024-01-23 17:21

就是这个本来就不是你们的费用 ,你们做了税金及附加,这个费用 本来就不是你的

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快账用户4944 追问 2024-01-23 17:28

这个是我们的,我们单位项目上的,有两套账

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齐红老师 解答 2024-01-23 17:29

那项目就不应该再把钱给你们了呀

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快账用户4944 追问 2024-01-23 18:38

他的项目独立核算

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齐红老师 解答 2024-01-23 19:41

那既然独立核算就不是你们的费用,是独立项目的费用,所以你们前期做了费用,后期就是营业外收入

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借:银行存款 贷:其他应收款——XX
2024-01-23
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2022-07-11
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