长期待摊费用在资产负债表上是非流动资产
您好,我想提问一下在这个资产负债表中,如何获得固定资产,流动资产,长期负债,流动负债,净值这些数字?谢谢
老师,一年内到期的长期待摊费用是流动资产还是非流动资产,资产负债表填到哪一项
老师,请教一下,我公司执行的是小企业会计准则,资产负债表里只有长期待摊费用一个項目,没有一年内到期的非流动资产这个项目,我怎么在负债表上填列长期待摊费用余额?
老师,请问下,待摊费用在资产负债表中填写在流动资产哪个科目 ,表中流动资产项下无待摊费用这项
老师您好!一年以内到期的算流动资产,如果2023年长期待摊一个资产5年,截止到2023年底长期待摊科目,资产负债表的金额是减去这个资产未来到期流动的金额吗?
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
员工福利费都需要计提吗,需要应付职工薪酬-福利费过一下吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛
老师,人力资源公司有必要去吗,目前就一个会计和一个出纳
请问我公司开了一个VTB账户,收国外客户的货款,产生了两笔扣费,回单备注用途是Commission for tariff,还有一个是VAT Commission for tariff,请问这两笔费用怎么入账?
老师关税之前是多少,现在34个点
老师个体户的现在我们都是从7月份开始建账,银行6月末有余额,建账的时候银行余额怎办