可以的,可以这么做的。
老师,因为前期和别公司有往来(其实是自己内部公司)然后呢后期有卖东西给自己公司(内部公司)销售挂其他应收违法会计做账准则吗,还是说销售我挂应收账款(也添加这个公司)然后后面其他应收和应收对冲。
老师,应付账款可以调为其他应付款吗?法人自己支付了,没有走公帐,先开的发票做了应收账款,后面要报销给他
自己已在其他公司上班工资,然后自己有注册了一家小规模纳税人,在自然人税务局这边可以在用自己的名字做人员采集吗?法人是不是一定要在自己的公司做人员采集
老师,公司账上没有钱,然后公司员工8工资未从银行账上支付,而是由法人自己现金支付的,不挂其他应付款,计:应付职工薪酬,贷短期借款,老板。这样可以?
老师请问下法人在其他公司任职呢,然后自己的公司没有做工资,然后自己公司报票,走其他应付款-法人可以吗
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
求电子版2010企业会计准则
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
老师在自己公司没有做工资然后也可以报销费用是吧
对的对的,可以按月给他零申报个税。
老师要是不零报呢,就是已经在个税系统做非正常了
怎么证明它是为单位发生的业务?
老师那我就挂到公司其他人员的名字行吗,就是不挂到法人名下了,老师这两种方法哪个好呢
那谁垫付的证明是谁的?如果是你老板的话,肯定不行。
老师04年4月份的时候老板的个税申报时就做的非正常了没有老板的工资了,那么这种情况我就不能走老板的其他应付款了是不 老师那我可以怎么补救吗4月份的个人所得税
你好,你从这个月开始给他申报就行。
好滴老师那我4月份报销的就走其他员工往来张可以吧 还有一个员工4月份离职了但是他的往来账还有100元没给报销呢,这种情况怎么办呢
这个能报销吗?能报销的话,以后给他报销就行。挂账现在是。
对现在是挂账,那么怎么给报销呢,或者如果不给报销该怎么平账呢
你们有他的银行卡信息,不是你们发工资的时候打到这个里面就行。如果不报销的话,红冲之前的业务或者是转营业外收入里面。
那都离职了还可以打吗
没有问题的,可以的。
老师4月份的账报销的单据那我就不做到老板的往来款里了,做到其他员工的报销单了没问题吧
原始凭证能提供其他职工的吗?如果能的话,可以。
就是餐费,差旅费普票
借管理费用差旅费贷,银行放款,差旅费得做这个。