同学你好 从会计科目核算范围来看,挂其他应付款更合适
老师,有个公司发都是用现金发的,我能不能不写借老板的钱借:库存现金 贷:其他应付款-法人,而直接做分录,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人,这样可以吗
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,建筑公司支付给水电劳务工资, 借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是这样做分录吗?但是这样体现不出来款是支付给那个劳务公司了,我能把应付职工薪酬换成 其他应付款-甲公司吗?这样查账方便,
老师,公司账上没有钱,工资是法人私卡上微信转给员工,分录可以女借:应付职工薪酬 一工资 贷:其他应付款一法人吗?
老师,公司账上没有钱,然后公司员工8工资未从银行账上支付,而是由法人自己现金支付的,这笔应该怎么记账,
老师一直不大理解,内含收益率就是净现值=0时点的贴现率,麻烦举个例子说明一下吧,谢谢
请问,全国会计人员统一管理平台的会计信息采集中的会计工作证明是要什么资料
车间专项技改的怎么入账,是先记在建工程,后转为固定资产吗
老师,我们申报了这个人的当月工资(月底来的),未申报社保,这样可以吗
老师,对方开13个点的专票收取的确实9个点的税,是怎么算呢?
一般纳税人购入了汽车 计提固定资产折旧的时候购置税也要算到里面吗
您好老师,我想问下,我们是出口退税企业,供应商没给我们开出发票我们已经付款了,但是已经报关了,我这边能这月走账吗?
题目:投房成本模式下的改扩建,完成后继续对外出租。改扩建发生504万,其中符合资本化的304万。问:另外的200万费用化写分录的时候难道不是借:管理费用,贷:银行存款吗?答案把这200万是借:其他业务成本,贷:银行存款。为什么是计入其他业务成本?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,我有个体工商户还未开通税务账户,目前只有工商营业执照,绑定了抖音的网店,今年需要给平台开服务费发票,需要开通税务账户,以后按月报税,这个公司开通税务以后主要用于每年给平台开服务费发票,怎么核定最划算呢